Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 339670 | 001-001-0001556 | ₲ 215.586.600 | ₲ 205.018.937 | 22-05-2018 | Ver Detalle del Pago |