Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Gabinete Militar / Presidencia de la República | 339649 | 001-001-0001110 | ₲ 977.550 | ₲ 929.632 | 07-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Gabinete Militar / Presidencia de la República | 339649 | 001-001-0001108 | ₲ 511.334 | ₲ 486.270 | 07-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Gabinete Militar / Presidencia de la República | 339649 | 001-001-0001107 | ₲ 364.460 | ₲ 346.594 | 07-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Gabinete Militar / Presidencia de la República | 339649 | 001-001-0001025 | ₲ 3.089.637 | ₲ 2.938.189 | 06-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Gabinete Militar / Presidencia de la República | 339649 | 001-001-0001024 | ₲ 3.123.390 | ₲ 2.970.287 | 06-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Gabinete Militar / Presidencia de la República | 339649 | 001-001-0001022 | ₲ 3.174.642 | ₲ 3.019.027 | 06-06-2018 | Ver Detalle del Pago |