Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339368 001-001-0000584 ₲ 4.278.169 ₲ 4.029.725 26-11-2018 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV