Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Policia Nacional / Ministerio del Interior | 338439 | 001-001-0004470 | ₲ 4.219.800 | ₲ 4.012.953 | 03-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Policia Nacional / Ministerio del Interior | 338439 | 001-001-0004355 | ₲ 11.000.000 | ₲ 10.460.800 | 04-05-2018 | Ver Detalle del Pago |