Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 337595 | 001-001-0001045 | ₲ 18.787.500 | ₲ 18.004.461 | 25-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 337595 | 001-001-0001044 | ₲ 27.900.000 | ₲ 26.744.531 | 25-04-2018 | Ver Detalle del Pago |