Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 333597 001-004-0001228 ₲ 104.761.250 ₲ 100.878.100 30-01-2018 Ver Detalle del Pago
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