| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 331805 | 001-008-0000327 | ₲ 580.000.000 | ₲ 551.569.455 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago |