Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) | 328768 | 001-001-0002219 | ₲ 37.609.520 | ₲ 35.765.970 | 28-02-2018 | Ver Detalle del Pago |