Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 328768 001-001-0002219 ₲ 37.609.520 ₲ 35.765.970 28-02-2018 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV