Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328583 001-001-0001586 ₲ 233.760 ₲ 232.910 24-01-2018 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV