Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323054 | 001-001-0027687 | ₲ 2.261.250 | ₲ 2.150.408 | 22-09-2017 | Ver Detalle del Pago |