Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323005 | 001-001-0013983 | ₲ 11.211.554 | ₲ 10.917.791 | 25-07-2017 | Ver Detalle del Pago |