Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 321430 | 002-001-0011584 | ₲ 25.044.100 | ₲ 23.816.484 | 14-07-2017 | Ver Detalle del Pago |