Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) 318719 001-001-0110663 ₲ 3.146.764.850 ₲ 2.202.735.395 07-06-2018 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) 318719 001-001-0110663 ₲ 31.467.648.501 ₲ 30.838.295.531 09-04-2018 Ver Detalle del Pago
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