Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 300562 | 001-001-0016872 | ₲ 1.415.000 | ₲ 1.345.639 | 26-05-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 300562 | 001-001-0016871 | ₲ 1.520.000 | ₲ 1.445.492 | 26-05-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 300562 | 001-001-0016870 | ₲ 1.800.000 | ₲ 1.711.767 | 26-05-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 300562 | 001-001-0001663 | ₲ 290.000 | ₲ 275.785 | 26-05-2016 | Ver Detalle del Pago |