Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 291151 | 001-001-0005674 | ₲ 16.377.262 | ₲ 15.574.478 | 21-10-2015 | Ver Detalle del Pago |