Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290327 001-001-0000589 ₲ 5.000.000 ₲ 4.754.909 22-01-2016 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV