Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 288728 | 001-001-0017524 | ₲ 5.180.000 | ₲ 4.926.086 | 19-10-2015 | Ver Detalle del Pago |