Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 286911 001-001-0005154 ₲ 490.000 ₲ 488.254 13-06-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 286911 001-001-0005394 ₲ 385.000 ₲ 383.628 12-06-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 286911 001-001-0005393 ₲ 380.000 ₲ 378.646 12-06-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 286911 001-001-0005371 ₲ 385.000 ₲ 366.128 12-06-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 286911 001-001-0005370 ₲ 420.000 ₲ 399.412 12-06-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 286911 001-001-0005369 ₲ 435.000 ₲ 413.677 12-06-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 286911 001-001-0005368 ₲ 50.000 ₲ 47.549 12-06-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 286911 001-001-0005367 ₲ 475.000 ₲ 451.716 12-06-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 286911 001-001-0005366 ₲ 385.000 ₲ 366.128 12-06-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 286911 001-001-0005365 ₲ 420.000 ₲ 399.412 12-06-2018 Ver Detalle del Pago
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