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Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 285278 001-001-0004113 ₲ 149.540.932 ₲ 142.210.706 14-07-2015 Ver Detalle del Pago
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