Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285260 | 001-001-0000917 | ₲ 3.437.475 | ₲ 3.268.976 | 14-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285260 | 001-001-0000916 | ₲ 1.857.445 | ₲ 1.850.691 | 14-07-2015 | Ver Detalle del Pago |