Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 281547 001-001-0001683 ₲ 217.875.000 ₲ 217.875.000 05-02-2015 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV