Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 281318 | 001-004-0001919 | ₲ 1.988.700 | ₲ 1.988.700 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 281318 | 001-004-0001913 | ₲ 9.245.000 | ₲ 9.245.000 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 281318 | 001-004-0001912 | ₲ 8.247.000 | ₲ 8.247.000 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 281318 | 001-004-0001911 | ₲ 519.000 | ₲ 519.000 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago |