Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 278786 001-001-0000248 ₲ 1.990.000 ₲ 1.916.237 28-05-2015 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 278786 001-001-0000247 ₲ 7.462.500 ₲ 7.185.890 28-05-2015 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 278786 001-001-0000245 ₲ 4.975.000 ₲ 4.790.593 28-05-2015 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 278786 001-001-0000236 ₲ 2.985.000 ₲ 2.874.356 28-05-2015 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 278786 001-001-0000235 ₲ 746.250 ₲ 718.589 28-05-2015 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 278786 001-001-0000224 ₲ 9.950.000 ₲ 4.088.786 28-05-2015 Ver Detalle del Pago
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