Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 278542 | 001-001-0000094 | ₲ 36.382.000 | ₲ 34.598.621 | 09-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 278542 | 001-001-0000083 | ₲ 11.555.000 | ₲ 11.555.000 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 278542 | 001-001-0000074 | ₲ 50.559.000 | ₲ 50.559.000 | 26-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 278542 | 001-001-0000076 | ₲ 27.997.000 | ₲ 27.997.000 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago |