Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 273675 001-001-0000192 ₲ 220.200 ₲ 220.200 19-01-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 273675 001-001-0000176 ₲ 900.000 ₲ 900.000 02-12-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 273675 001-001-0000160 ₲ 91.750 ₲ 91.750 02-12-2014 Ver Detalle del Pago
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