Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 273524 001-001-0000374 ₲ 6.751.000 ₲ 6.475.535 15-10-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 273524 001-001-0000141 ₲ 778.000 ₲ 778.000 05-02-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 273524 001-001-0000149 ₲ 500.000 ₲ 500.000 02-02-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 273524 001-001-0000139 ₲ 1.150.000 ₲ 1.150.000 02-02-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 273524 001-001-0000193 ₲ 4.200.000 ₲ 4.200.000 12-01-2015 Ver Detalle del Pago
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