Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 273504 001-001-0000944 ₲ 1.450.000 ₲ 1.450.000 19-01-2015 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV