Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 270136 | 001-004-0001361 | ₲ 4.463.600 | ₲ 4.463.600 | 04-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 270136 | 001-004-0000929 | ₲ 5.000.000 | ₲ 5.000.000 | 26-11-2014 | Ver Detalle del Pago |