Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 265859 | 001-001-0000147 | ₲ 18.525.000 | ₲ 18.525.000 | 10-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 265859 | 001-001-0000132 | ₲ 55.345.000 | ₲ 55.345.000 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 265859 | 001-001-0000137 | ₲ 84.000 | ₲ 84.000 | 21-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 265859 | 001-001-0000136 | ₲ 1.176.000 | ₲ 1.176.000 | 17-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 265859 | 001-001-0000125 | ₲ 30.705.000 | ₲ 30.705.000 | 05-06-2014 | Ver Detalle del Pago |