Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 265853 | 001-001-0000293 | ₲ 3.734.640 | ₲ 3.734.640 | 14-04-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 265853 | 001-001-0000292 | ₲ 3.606.550 | ₲ 3.606.550 | 14-04-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 265853 | 001-001-0000291 | ₲ 3.274.850 | ₲ 3.274.850 | 14-04-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 265853 | 001-001-0000290 | ₲ 19.107.720 | ₲ 19.107.720 | 14-04-2014 | Ver Detalle del Pago |