Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 262615 | 001-001-0000455 | ₲ 708.069.600 | ₲ 708.069.600 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 262615 | 001-001-0000417 | ₲ 65.208.000 | ₲ 65.208.000 | 29-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 262615 | 001-001-0000195 | ₲ 65.208.000 | ₲ 65.208.000 | 29-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 262615 | 001-001-0000136 | ₲ 499.849.200 | ₲ 499.849.200 | 23-12-2013 | Ver Detalle del Pago |