Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255069 001-001-0001529 ₲ 4.000.000 ₲ 4.000.000 31-03-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255069 001-001-0000212 ₲ 4.500.000 ₲ 4.500.000 16-07-2013 Ver Detalle del Pago
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