Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 251188 | 001-001-0000644 | ₲ 18.880.000 | ₲ 18.880.000 | 01-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 251188 | 001-001-0000643 | ₲ 126.800.000 | ₲ 126.800.000 | 01-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 251188 | 001-001-0000990 | ₲ 167.860 | ₲ 167.860 | 20-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 251188 | 001-001-0000989 | ₲ 350.980 | ₲ 350.980 | 20-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 251188 | 001-001-0000686 | ₲ 149.120.000 | ₲ 149.120.000 | 13-06-2014 | Ver Detalle del Pago |