Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 246510 | 001-001-0025010 | ₲ 25.235.120 | ₲ 25.235.120 | 12-04-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 246510 | 001-001-0025009 | ₲ 24.027.120 | ₲ 24.027.120 | 12-04-2013 | Ver Detalle del Pago |