Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243578 | 001-001-0148325 | ₲ 45.446.300 | ₲ 45.446.300 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago |