Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 242367 001-001-0001472 ₲ 8.250.000 ₲ 8.250.000 30-11-2012 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV