| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 238714 | 001-001-0011434 | ₲ 4.560.000 | ₲ 4.560.000 | 23-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 238714 | 001-001-0011433 | ₲ 4.390.000 | ₲ 4.390.000 | 23-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 238714 | 001-001-0011432 | ₲ 16.010.000 | ₲ 16.010.000 | 23-10-2012 | Ver Detalle del Pago |