Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 235462 | 001-001-0000100 | ₲ 13.455.000 | ₲ 13.455.000 | 29-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 235462 | 001-001-0000052 | ₲ 2.627.500 | ₲ 2.627.500 | 18-06-2013 | Ver Detalle del Pago |