Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235170 | 001-003-0000322 | ₲ 465.000 | ₲ 465.000 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235170 | 001-003-0000321 | ₲ 157.800 | ₲ 157.800 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235170 | 001-003-0000320 | ₲ 250.000 | ₲ 250.000 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago |