Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 234136 | 001-001-0002248 | ₲ 6.384.000 | ₲ 6.384.000 | 30-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 234136 | 001-001-0002247 | ₲ 29.279.600 | ₲ 29.279.600 | 30-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 234136 | 001-001-0002246 | ₲ 22.646.400 | ₲ 22.646.400 | 30-05-2013 | Ver Detalle del Pago |