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Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 232953 001-001-0001768 ₲ 66.106.950 ₲ 66.106.950 10-12-2012 Ver Detalle del Pago
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