Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 225357 | 001-001-0000102 | ₲ 21.426.737 | ₲ 21.426.737 | 25-05-2012 | Ver Detalle del Pago |