Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 224448 001-001-0000107 ₲ 36.507.500 ₲ 1.659.432 27-12-2011 Ver Detalle del Pago
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