| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214182 | 001-001-0003487 | ₲ 6.457.500 | ₲ 6.457.500 | 05-08-2011 | Ver Detalle del Pago |