Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 210668 019-003-0112709 ₲ 4.651.120 ₲ 211.415 27-12-2011 Ver Detalle del Pago
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