Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207091 | 001-001-0000514 | ₲ 635.580 | ₲ 635.580 | 03-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207091 | 001-001-0000511 | ₲ 4.859.152 | ₲ 4.859.152 | 03-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207091 | 001-001-0000510 | ₲ 2.868.606 | ₲ 2.868.606 | 03-05-2011 | Ver Detalle del Pago |