Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 206514 001-001-0010904 ₲ 240.492.800 ₲ 240.492.800 23-05-2011 Ver Detalle del Pago
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