Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 206365 001-001-0002022 ₲ 5.390.000 ₲ 5.390.000 28-01-2011 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV