Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 205787 001-003-0003824 ₲ 5.900.000 ₲ 5.900.000 24-01-2011 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV