Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 203525 001-001-0000005 ₲ 10.557.400 ₲ 10.557.400 31-01-2011 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV